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저자명 : 삼일회계법인
페이지 : 716 p
출판사 : 삼일인포마인
ISBN : 9791167841360
출판일 : 2023-03-13
교재판형 : 188×257
저자소개 | 도서소개 | 목차
삼일회계법인
본서는 상기 회계관리자격제도 중 재경전문가를 선발하는 재경관리사 시험을 준비하는 수험생을 대상으로 세무회계의 내용을 실무중심의 다양한 사례와 함께 알기 쉽게 설명한 교재입니다.
[장점]
-실무중심의 다양한 사례를 제시하고 사례를 풀어가는 방법을 이론과 연계하여 알기 쉽게 해설
-법인세 세무조정 능력의 향상 및 소득세, 부가가치세의 심화내용까지 다양한 사례와 함께 학습
-본서는 재경관리사 시험에 대비한 교재이지만, 삼일회계법인이 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 실무중심의 사례를 곁들여 알기 쉽게 설명하였기 때문에 재경분야에서 실제 업무를 수행하고 있는 관리자들도 업무지침서로 활용할 수 있을 것입니다.
CHAPTER 1 조세총론Ⅰ. 조세의 개념과 분류1. 조세의 개념2. 조세의 분류Ⅱ. 조세법의 기본원칙1. 조세법률주의2. 조세평등주의3. 신의성실의 원칙연습문제CHAPTER 2 국세기본법Ⅰ. 총설1. 국세기본법의 의의와 목적2. 기간과 기한3. 서류의 송달4. 특수관계인연습문제Ⅱ. 국세부과의 원칙1. 국세부과원칙의 의의2. 실질과세의 원칙3. 신의성실의 원칙4. 근거과세의 원칙5. 조세감면의 사후관리연습문제Ⅲ. 세법적용의 원칙1. 세법적용원칙의 의의2. 납세자 재산권의 부당한 침해금지3. 소급과세의 금지4. 세무공무원의 재량의 한계5. 기업회계의 존중연습문제 Ⅳ. 과세요건1. 과세요건의 의의2. 납세의무자3. 과세물건4. 과세표준5. 세율연습문제Ⅴ. 과세와 환급1. 관할관청2. 수정신고와 경정청구3. 기한 후 신고4. 가산세의 부과5. 국세의 환급6. 납세자권리구제연습문제CHAPTER 3 법인세법Ⅰ. 총설1. 법인세의 의의2. 과세소득의 범위3. 법인세 납세의무자4. 사업연도5. 납세지연습문제Ⅱ. 각 사업연도 소득에 대한 법인세1. 법인세의 계산구조2. 세무조정3. 소득처분연습문제Ⅲ. 익금의 계산1. 익금의 범위2. 익금항목3. 익금불산입항목연습문제Ⅳ. 손금의 계산1. 손금의 범위2. 손금항목3. 손금불산입항목연습문제 Ⅴ. 손익의 귀속1. 손익귀속사업연도의 일반원칙2. 항목별 손익의 귀속사업연도3. 자산ㆍ부채의 평가연습문제Ⅵ. 감가상각비의 손금불산입1. 법인세법상 감가상각제도의 특징2. 감가상각자산의 범위3. 감가상각범위액의 결정요소4. 감가상각범위액의 계산방법5. 감가상각비의 시부인계산6. 감가상각의제연습문제Ⅶ. 기부금의 손금불산입1. 기부금의 범위2. 기부금의 종류3. 기부금의 시부인계산구조4. 현물기부금의 평가5. 기부금의 귀속시기6. 기부금한도초과액의 이월공제연습문제Ⅷ. 접대비의 손금불산입1. 접대비의 범위2. 접대비의 시부인계산구조3. 세무조정4. 현물접대비의 평가5. 접대비의 손금귀속시기연습문제Ⅸ. 지급이자의 손금불산입1. 지급이자손금불산입의 의의2. 지급이자손금불산입액의 계산유형3. 채권자가 불분명한 사채(私債)의 이자4. 비실명 채권ㆍ증권의 이자상당액5. 건설자금이자6. 업무무관자산 등에 대한 지급이자연습문제Ⅹ. 충당금의 손금산입1. 퇴직급여충당금과 퇴직연금충당금 등의 손금산입2. 대손금과 대손충당금의 손금산입연습문제ⅩⅠ. 준비금의 손금산입1. 개요2. 법인세법상 준비금3. 조세특례제한법상의 준비금4. 준비금의 세무조정연습문제ⅩⅡ. 부당행위계산부인1. 개요2. 부당행위계산부인의 적용요건3. 부당행위계산부인의 유형연습문제ⅩⅢ. 과세표준과 세액의 계산1. 과세표준의 계산2. 산출세액의 계산3. 세액공제ㆍ감면연습문제ⅩⅣ. 법인세의 신고와 납부1. 사업연도 중의 신고ㆍ납부2. 법인세 신고 및 납부연습문제CHAPTER 4 소득세법Ⅰ. 총설1. 소득세의 특징2. 납세의무자3. 소득의 구분4. 과세기간5. 납세지연습문제Ⅱ. 소득세의 계산구조1. 소득세 계산구조2. 종합소득과세표준계산의 흐름연습문제Ⅲ. 금융소득1. 이자소득2. 배당소득3. 금융소득의 과세방법연습문제Ⅳ. 사업소득1. 사업소득연습문제Ⅴ. 근로소득1. 근로소득의 범위2. 비과세 근로소득3. 근로소득의 구분4. 근로소득금액의 계산5. 근로소득의 과세방법6. 근로소득의 수입시기연습문제Ⅵ. 연금소득ㆍ기타소득1. 연금소득2. 기타소득연습문제Ⅶ. 종합소득금액의 계산1. 결손금의 공제2. 이월결손금의 공제연습문제Ⅷ. 종합소득과세표준 및 세액의 계산1. 종합소득과세표준의 계산2. 종합소득공제3. 조세특례제한법상 공제4. 소득공제 종합한도5. 종합소득세액의 계산6. 산출세액 계산 특례연습문제Ⅸ. 세액공제ㆍ감면1. 자녀세액공제2. 연금계좌세액공제3. 특별세액공제4. 근로소득세액공제5. 배당세액공제6. 외국납부세액공제7. 기장세액공제8. 재해손실세액공제9. 근로소득자의 월세 세액공제연습문제Ⅹ. 퇴직소득세1. 퇴직소득세의 계산구조2. 퇴직소득의 범위3. 퇴직소득 산출세액의 계산4. 퇴직소득의 수입시기연습문제ⅩⅠ. 원천징수1. 원천징수의 의의2. 원천징수시기 특례3. 원천징수의 신고ㆍ납부연습문제ⅩⅡ. 연말정산1. 연말정산의 의의2. 연말정산의 시기연습문제ⅩⅢ. 양도소득세1. 양도의 범위2. 양도소득세 과세대상자산3. 비과세 양도소득4. 양도소득세 과세표준5. 취득 및 양도시기6. 양도소득세액계산 및 납부연습문제ⅩⅣ. 신고납부 및 결정과 징수1. 소득세 신고절차2. 중간예납3. 토지 등 매매차익과 자산양도차익의 예정신고와 납부4. 사업장 현황신고5. 확정신고와 세액납부6. 결정과 경정7. 가산세연습문제CHAPTER 5 부가가치세법Ⅰ. 부가가치세의 의의1. 부가가치세의 기본개념2. 우리나라 부가가치세 제도3. 우리나라 부가가치세의 특징과 과세방법연습문제Ⅱ. 부가가치세의 계산구조1. 부가가치세의 계산구조연습문제Ⅲ. 납세의무자1. 사업자의 개념2. 사업자의 분류3. 재화의 수입에 대한 납세의무자4. 사업자등록연습문제Ⅳ. 과세기간1. 과세기간2. 신고ㆍ납부기한연습문제Ⅴ. 납세지1. 사업장별 과세원칙2. 주사업장 총괄납부제도3. 사업자 단위과세제도연습문제Ⅵ. 부가가치세의 과세대상거래1. 재화의 공급2. 용역의 공급3. 재화의 수입4. 재화의 공급으로 보는 특례연습문제Ⅶ. 재화와 용역의 공급시기1. 재화의 공급시기2. 용역의 공급시기3. 세금계산서 발급과 공급시기연습문제Ⅷ. 영세율과 면세1. 영세율2. 면세3. 영세율과 면세연습문제Ⅸ. 과세표준과 매출세액의 계산1. 과세표준계산의 일반원칙2. 과세표준계산의 특례3. 대손세액공제연습문제Ⅹ. 매입세액의 계산1. 매입세액공제액 계산2. 매입세액의 공제시기3. 매입세액불공제4. 의제매입세액공제5. 공통매입세액의 안분계산연습문제ⅩⅠ. 세금계산서 실무1. 세금계산서 작성과 발급2. 수정세금계산서3. 매입자발행세금계산서4. 수입세금계산서5. 영수증6. 세금계산서합계표의 제출연습문제ⅩⅡ. 부가가치세의 신고ㆍ납부1. 예정신고와 확정신고2. 결정 및 경정3. 환급4. 가산세연습문제ⅩⅢ. 간이과세1. 의의2. 간이과세자의 범위3. 간이과세자의 계산구조4. 신고와 납부5. 간이과세의 포기연습문제연습문제 정답 및 해설ACTUAL TEST모의고사모의고사 1회
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